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安德玛营收降至50亿美元,品牌战略重组持续推进

美国运动服饰集团安德玛(Under Armour)日前公布了截至2026年3月31日的第四财季及2026财年全年业绩。这家总部位于巴尔的摩的公司全年总营收为50亿美元,同比下滑4%,按固定汇率计算则下降5%。

本财年以深度结构调整为主旋律,集团致力于精简运营模式。总裁兼首席执行官凯文·普朗克(Kevin Plank)表示,此次业绩表现折射出集团为重塑品牌纪律所采取的"主动举措"。他指出,尽管宏观环境带来诸多挑战,集团当前的战略重心已转向现代营销能力的提升,以激活消费需求。

国际市场增长抵消北美地区下滑

第四财季营收达12亿美元,同比小幅下降1%。各区域表现分化明显:北美营收下滑7%至6.41亿美元;国际市场则逆势上扬,营收增长10%至5.39亿美元,其中拉丁美洲增幅达22%,亚太地区增长13%。

集团直营(DTC)渠道在末季展现出较强韧性,营收增长5%至4.06亿美元,增长动力主要来自自营门店,其营收录得8%的增幅。电商业务表现持平,占同期DTC总营收的35%。

品类表现与重组影响

全年各核心品类表现不一。服装依然是最大营收来源,尽管同比下降2%,仍达34亿美元;鞋履品类收缩幅度较大,下滑11%至11亿美元;配饰是唯一实现增长的品类,增长1%至4.14亿美元。

全年来看,安德玛录得1.63亿美元的经营亏损,调整后经营利润为1.07亿美元。全年净亏损为4.96亿美元,其中包含2.47亿美元的美国联邦递延税资产估值备抵。

全年毛利率下降240个基点至45.5%,主要受关税上升、产品成本增加及区域结构不利等因素拖累。然而,集团预计来年将实现显著改善,预测2027财年毛利率将提升220至270个基点。

2027财年展望

展望未来,安德玛预计下一财年营收将小幅下滑。北美市场预计将出现低个位数降幅,而欧洲、中东及非洲(EMEA)与亚太地区则有望实现增长。

管理层计划加大营销投入,以在业务企稳的同时持续强化品牌势能。2027财年调整后经营利润预计介于1.40亿至1.60亿美元之间。迄今已累计产生2.61亿美元成本的2025财年重组计划,预计将于2026年12月31日前基本完成。

本文通过AI工具翻译为中文。

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